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公司采購部管理規(guī)章制度

時間:2022-07-27 16:42:19 制度 我要投稿
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公司采購部管理規(guī)章制度

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公司采購部管理規(guī)章制度

  1.總則

  1.1為規(guī)范公司采購工作,特制訂本制度。

  1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動。

  2.采購原則

  2.1嚴格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié),必須有三家以上供應(yīng)商報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議價定最終價格,臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。

  2.2采購會審、合同會簽制度物品采購,必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)總經(jīng)理審核。

  2.3職責分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收,采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。

  2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

  2.5廉潔制度所有采購人員必須做到:

  2.5.1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

  2.5.2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

  2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

  2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

  2.5.5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  2.5.6努力學習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。

  3.采購程序

  3.1供應(yīng)商的選擇

  3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

  3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù),采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和評審。

  3.1.3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商報價不能作為唯一決定的因素。

  3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進行交互采購。

  3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門共同完成,報主管領(lǐng)導審批。技術(shù)中心、使用部門負責采購物品的適應(yīng)性,財務(wù)部門負責預算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信心的收集,同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

  3.3付款程序

  3.1采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請,,后附付款明細單,由主管負責人簽字確認,由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。

  3.2發(fā)票:付款時必須開增值稅發(fā)票,核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致,并填寫發(fā)票明細單存檔,在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷。

  4.違約處理

  4.1物品出現(xiàn)延期后,采購部及時通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

  4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門或技術(shù)部門提出建議,報部門負責人,采購部接到意見后,需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

  4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成,或造成損失的,由財務(wù)核算損失,采購部負責追索

  5.審核監(jiān)督

  5.1采購過程中進行財務(wù)監(jiān)督和審核

  5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導參與外,財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

  6處罰條例

  6.1嚴格按照此管理制度執(zhí)行,執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。

  6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián),如因人為原因造成的采購事故,每出現(xiàn)一次扣除績效二分,如連續(xù)3個月每月超過3次,將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

  6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,將按公司有關(guān)制度處理。

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