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保密管理制度

時間:2025-03-27 09:25:39 制度 我要投稿

保密管理制度【必備15篇】

  在當(dāng)下社會,很多場合都離不了制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的保密管理制度,希望能夠幫助到大家。

保密管理制度【必備15篇】

保密管理制度1

 。ㄒ唬┓步M織舉辦涉及國家秘密的活動(會議),必須在具備安全條件的場所進行,并視情況設(shè)置警戒區(qū)域和警衛(wèi)人員,采取嚴(yán)格的安全保密措施,不得在公共場所特別是涉外賓館、飯店召開涉密會議。并同時對與會人員進行保密教育,嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律。

 。ǘ┥婷芑顒樱〞h)舉辦前,保密部門應(yīng)對會場擴音、錄音設(shè)備進行保密檢查。嚴(yán)禁使用無線話筒錄音或以無線代替有線擴音設(shè)備以防泄密。

  (三)對與會人員嚴(yán)格把關(guān),會前應(yīng)將名單呈報分管領(lǐng)導(dǎo)審定,他人不能代替參加會議,并進行簽名登記。嚴(yán)禁與涉密會議無關(guān)人員進入會場。

  (四)與會人員不得將手機帶入涉及國家秘密會議的會場,因特殊原因帶入會場的`手機應(yīng)取出電池。

 。ㄎ澹┥婷軙h工作人員要用統(tǒng)一編號的記錄本進行會議記錄,會后按規(guī)定統(tǒng)一收回、保密或銷毀。凡會議規(guī)定不準(zhǔn)記錄的,與會人員不得記錄,不得錄制聲像制品;確需記錄或錄制的,須經(jīng)主辦單位批準(zhǔn),其記錄本或制品按同等密級文件要求妥善保管;

 。⿻h印發(fā)的秘密文件、材料,要嚴(yán)格管理,標(biāo)明密級,專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、登記分發(fā)和履行簽收手續(xù),會后按登記清單及時收回。需隨身攜帶回單位的,要指定專人妥善保管,途中采取保密措施,回單位后立即交到保密室登記保存,不得私自留存,嚴(yán)防丟失。嚴(yán)禁向與會議無關(guān)人員提供涉密會議材料;

 。ㄆ撸樯婷軙h擬定的文件草稿,用后統(tǒng)一由主辦單位及時收回。需保存的,應(yīng)標(biāo)明相應(yīng)的密級歸檔保管;無需保存的,造冊登記后銷毀;

 。ò耍┥婷軙h期間發(fā)現(xiàn)文件丟失或被竊,必須立即報告,及時追查,設(shè)法挽回?fù)p失;

 。ň牛⿻h結(jié)束后,要對會議場所、住地進行保密檢查,不得有文件、筆記本等遺漏。

保密管理制度2

  為加強鼓樓區(qū)委辦公室計算機及其網(wǎng)絡(luò)信息的保密管理,確保國家秘密信息安全,根據(jù)上級有關(guān)計算機信息系統(tǒng)保密管理的規(guī)定,制定本制度。

  一、設(shè)立計算機信息系統(tǒng)安全保密管理工作小組,指定計算機信息保密安全員負(fù)責(zé)本辦計算機信息安全保密管理工作。

  二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)計算機信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定,抓好有關(guān)規(guī)章制度建設(shè),切實落實領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,工作人員崗位職責(zé)制,信息定密審批制度,涉密信息載體和機房管理制度等,確保國家秘密安全。

  三、凡被確認(rèn)為涉密計算機或涉密網(wǎng)絡(luò),應(yīng)加貼“涉密標(biāo)識”或標(biāo)明“涉密標(biāo)記”,嚴(yán)格按保密工作要求管理;凡與政務(wù)內(nèi)網(wǎng)聯(lián)接的計算機和處理單位內(nèi)部工作事務(wù)的計算機也應(yīng)按涉密計算機加強管理,嚴(yán)防國家秘密(含內(nèi)部工作秘密)信息泄漏。

  四、處理國家秘密信息或內(nèi)部工作秘密信息的計算機絕不能上國際互聯(lián)網(wǎng),如確需上國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機,務(wù)必安裝經(jīng)國家保密部門批準(zhǔn)認(rèn)定的物理隔離卡;做到內(nèi)外網(wǎng)分開使用,有上國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機不能處理國家秘密或內(nèi)部工作秘密信息。

  五、認(rèn)真落實“誰上網(wǎng),誰負(fù)責(zé)”和“上網(wǎng)信息單位領(lǐng)導(dǎo)審批制度”的規(guī)定,凡向政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)帶給或發(fā)布信息,其資料不得涉及國家秘密,且應(yīng)事先經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。

  六、加強對涉密計算機信息系統(tǒng)使用過程中的保密管理。對存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息,要有相應(yīng)密級標(biāo)識,密級標(biāo)識不能與正文分離;存儲國家秘密信息的'計算機媒體,應(yīng)按所存儲信息的最高密級標(biāo)明密級,并按照密級的要求進行管理,存儲在計算機信息系統(tǒng)內(nèi)的國家秘密信息,應(yīng)采取密碼加密辦法保護;存儲過國家秘密信息的計算機媒體,不能降低密級使用,不再使用的媒體應(yīng)及時銷毀;存儲過國家秘密信息的計算機的維修,應(yīng)保證所存儲的國家秘密信息不被泄漏;涉密計算機打印輸出的涉密文件,應(yīng)當(dāng)按相應(yīng)密級文件進行管理。

  七、嚴(yán)禁涉密計算機及其網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)連接;嚴(yán)禁將存有秘密信息的移動存儲介質(zhì)在互聯(lián)網(wǎng)(政務(wù)外網(wǎng))上使用;嚴(yán)禁上網(wǎng)計算機處理涉密信息和內(nèi)部文件資料;嚴(yán)禁非涉密移動存儲介質(zhì)在涉密計算機及其網(wǎng)絡(luò)上使用,嚴(yán)禁將原涉密計算機變更用途作為可上國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機使用,確保涉密與非涉密計算機、移動存儲介質(zhì)嚴(yán)格分開使用。

  八、加強對涉密計算機的安全管理。涉密計算機管理應(yīng)明確職責(zé)人,職責(zé)人應(yīng)認(rèn)真做好計算機的日常維護保養(yǎng)、定期檢測殺毒、及時故障排除,出現(xiàn)問題及時報告和保存單機資料、備份文件以及整理硬盤等項工作,確保機器正常使用;對重要涉密信息處理場所應(yīng)有相應(yīng)的管理制度,未經(jīng)批準(zhǔn),無關(guān)人員不得擅自入內(nèi);對涉密計算機信息要進行定期的保密技術(shù)檢查,及時消除各種泄密隱患,確保計算機信息安全保密。

  九、認(rèn)真做好計算機及其網(wǎng)絡(luò)狀況統(tǒng)計上報工作。每年元月30日前將上一年度的

保密管理制度3

  一、根據(jù)《保密法》以及有關(guān)保密法規(guī)的精神制定本制度:

  二、傳真機必須指定思想好,保密觀念強,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的`人專門管理和操作。

  三、利用傳真機傳輸國家秘密載體(指密件、密報、資料、圖表等)必須利用加密裝置,并且必須履行審批登記制度。

  四、傳真機的管理使用情況列入保密檢查的內(nèi)容,定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

  五、在傳真機上加裝其他部件或向境外傳輸信息,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

保密管理制度4

  保密工作必須貫穿公司的各個環(huán)節(jié),適用于各部門及全體組織成員,既針對各個部門負(fù)責(zé)人,又針對每一個員工。

  1、公司各類資料要嚴(yán)格確定密級和保密期限、保密范圍,并在規(guī)定的`載體上予以注明。公司的所有資料(含文件、協(xié)議、證件、合同、報表、信息等)分機密、密級、非密級三級。機密級嚴(yán)禁張貼;密級原則不準(zhǔn)張貼、傳閱;非密級可張貼、傳閱。

  2、密級標(biāo)準(zhǔn)由資料的建立部門確定,經(jīng)理核定。機密級必須明確閱讀者姓名;密級明確閱讀級別;非密級資料明確傳遞、張貼方式。

  3、機密資料由經(jīng)理統(tǒng)一保管或指定專人人保管;密級資料由人事行政部備案,使用部門保管;非密級資料由建立部門保管。機密資料和密級資料借閱、傳閱需辦理登記手續(xù)。

  4、凡涉及公司機密的記錄本、筆記本、電腦、圖片等載體要由專人負(fù)責(zé)管理,無關(guān)人員不得動用或隨意查閱。公司任何人員不得私自收藏、銷毀、出售涉及企業(yè)機密的文件、實物。

  5、公司各級領(lǐng)導(dǎo)及機要保管人員調(diào)離公司時,必須按規(guī)定將其使用或保管的機要資料、筆記本等移交給公司。否則,有關(guān)部門可拒絕為其辦理調(diào)動或離職手續(xù)。

  6、各部門建立資料而不確定密級標(biāo)準(zhǔn)、保密期限、范圍,也不交經(jīng)理核定,責(zé)任由建立部門負(fù)責(zé)。凡因泄密造成嚴(yán)重后果,將給予當(dāng)事人行政處分,或追究其法律責(zé)任。

  7、與保密制度同時執(zhí)行的附件有《資料密級劃分標(biāo)準(zhǔn)》、《資料密級登記表》、《資料借閱登記表》。

保密管理制度5

  網(wǎng)絡(luò)信息保密管理制度,旨在確保企業(yè)內(nèi)部敏感信息的安全,防止未經(jīng)授權(quán)的訪問、使用、泄露或破壞。它涵蓋了信息分類、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)加密、網(wǎng)絡(luò)安全、監(jiān)控審計、員工培訓(xùn)等多個環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1. 信息分類與標(biāo)記:根據(jù)信息的重要性和敏感程度,制定詳細(xì)的分類標(biāo)準(zhǔn),并對各類信息進行明確的標(biāo)識。

  2. 權(quán)限控制:設(shè)定不同級別的`訪問權(quán)限,限制員工對敏感信息的訪問,只允許授權(quán)人員接觸相應(yīng)等級的信息。

  3. 數(shù)據(jù)加密:對關(guān)鍵信息進行加密處理,確保即使數(shù)據(jù)被盜,也無法被輕易解讀。

  4. 網(wǎng)絡(luò)安全防護:建立防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等技術(shù)手段,防范外部攻擊和內(nèi)部濫用。

  5. 監(jiān)控審計:定期進行網(wǎng)絡(luò)活動審計,追蹤異常行為,及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險。

  6. 政策與程序:制定詳盡的操作流程和應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)員工在日常工作中遵守保密規(guī)定。

  7. 員工教育與培訓(xùn):定期舉辦信息安全培訓(xùn),提高員工的保密意識和技能。

保密管理制度6

  辦公室保密管理制度是對企業(yè)內(nèi)部敏感信息進行有效管理和保護的規(guī)則體系,旨在確保公司核心競爭力的維持和商業(yè)機密的安全。

  內(nèi)容概述:

  1. 保密責(zé)任:明確員工對保密信息的保管、使用和傳播的責(zé)任,包括簽訂保密協(xié)議,以及違反協(xié)議的.后果。

  2. 信息分類:將公司信息分為公開、內(nèi)部和機密等級,規(guī)定不同等級信息的訪問權(quán)限。

  3. 信息管理:規(guī)范信息的存儲、傳輸和銷毀流程,防止信息泄露。

  4. 訪客管理:對訪客進入辦公區(qū)域的控制,以及對外部交流的保密規(guī)定。

  5. 員工培訓(xùn):定期進行保密意識教育,提高員工的保密素質(zhì)。

  6. 泄密應(yīng)急處理:建立快速響應(yīng)機制,一旦發(fā)生信息泄露,能夠迅速采取應(yīng)對措施。

保密管理制度7

  為保守秘密,防止泄密問題的發(fā)生,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、國家保密局《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》,結(jié)合本單位實際,制定本制度。

  一、計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全保密管理規(guī)定

  (1)為防止病毒造成嚴(yán)重后果,對外來光盤、軟件要嚴(yán)格管理,堅決不允許外來光盤、軟件在公安專網(wǎng)計算機上使用。

  (2)接入公安專網(wǎng)的計算機嚴(yán)禁將計算機設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享,嚴(yán)禁將機內(nèi)文件設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享文件。

  (3)為防止黑客攻擊和網(wǎng)絡(luò)病毒的侵襲,接入公安專網(wǎng)的計算機一律安裝殺毒軟件,并要定時對殺毒軟件進行升級。

  (4)禁止將保密文件存放在網(wǎng)絡(luò)硬盤上。

  (5)禁止將涉密辦公計算機擅自聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)。(6)保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱傳遞和報送,嚴(yán)禁保密級別在秘密以上的材料通過警綜平臺傳遞和報送。

  (7)涉密計算機嚴(yán)禁直接或間接連接國際互聯(lián)網(wǎng)和其他公共信息網(wǎng)絡(luò),必須實行物理隔離。

  (8)要堅持“誰上網(wǎng),誰負(fù)責(zé)”的原則,各部門要有一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)此項工作,信息上網(wǎng)必須經(jīng)過所領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審查,并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  (9)國際互聯(lián)網(wǎng)必須與涉密計算機系統(tǒng)實行物理隔離。

  (10)在與國際互聯(lián)網(wǎng)相連的信息設(shè)備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

  (11)應(yīng)加強對上網(wǎng)人員的保密意識教育,提高上網(wǎng)人員保密觀念,增強防范意識,自覺執(zhí)行保密規(guī)定。

  (12)涉密人員在其它場所上國際互聯(lián)網(wǎng)時,要提高保密意識,不得在聊天室、電子公告系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)新聞上發(fā)布、談?wù)摵蛡鞑颐孛苄畔ⅰJ褂秒娮雍M行網(wǎng)上信息交流,應(yīng)當(dāng)遵守國家保密規(guī)定,不得利用電子函件傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送國家秘密信息。

  (13)嚴(yán)禁互聯(lián)網(wǎng)計算機接入公安專網(wǎng)。

  (14)嚴(yán)禁公安業(yè)務(wù)計算機接入互聯(lián)網(wǎng)。

  二、涉密存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定

  (1)涉密存儲介質(zhì)是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及u盤等。

  (2)存有涉密信息的存儲介質(zhì)不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上,不得轉(zhuǎn)借他人,存放在本單位指定的密碼柜中。

  (3)需歸檔的涉密存儲介質(zhì),因及時歸檔。

  (4)各部門負(fù)責(zé)管理其使用的各類涉密存儲介質(zhì),應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限,并視同紙制文件,按相應(yīng)密級的文件進行分密級管理,嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復(fù)制、傳遞和清退等必須嚴(yán)格履行手續(xù),不能降低密級使用。

  (5)涉密存儲介質(zhì)的維修應(yīng)保證信息不被泄露,由各涉密部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。需外送維修的`,要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到國家保密主管部門指定的維修點維修,并有保密人員在場。

  (6)不再使用的涉密存儲介質(zhì)應(yīng)由使用者提出報告,由所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交保密辦公室負(fù)責(zé)銷毀。

  三、計算機維修維護管理規(guī)定

  (1)涉密計算機和存儲介質(zhì)發(fā)生故障時,應(yīng)當(dāng)向所信息中心提出維修申請,經(jīng)批準(zhǔn)后到指定維修地點修理,一般應(yīng)當(dāng)由本局內(nèi)部維修人員實施,須由外部人員到現(xiàn)場維修時,整個過程應(yīng)當(dāng)由有關(guān)人員全程旁站陪同,禁止外來維修人員讀取和復(fù)制被維修設(shè)備中的涉密信息,維修后應(yīng)當(dāng)進行保密檢查。

  (2)凡需外送修理的涉密設(shè)備,必須經(jīng)保密小組和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并將涉密信息進行不可恢復(fù)性刪除處理后方可實施。

  (3)高密級設(shè)備調(diào)換到低密級單位使用,要進行降密處理,并做好相應(yīng)的設(shè)備轉(zhuǎn)移和降密記錄。

  (4)由局保密委員會指定專人負(fù)責(zé)辦公室計算機軟件的安裝和設(shè)備的維護維修工作,嚴(yán)禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設(shè)備。

  四、用戶密碼安全保密管理規(guī)定

  (1)用戶密碼管理的范圍是指辦公室所有涉密計算機所使用的密碼。

  (2)機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負(fù)責(zé)。

  (3)密碼必須由數(shù)字、字符和特殊字符組成,秘密級計算機設(shè)置的密碼長度不能少于8個字符,機密級計算機設(shè)置的密碼長度不得少于10個字符,密碼更換周期不得超過60天。

  (4)秘密級計算機設(shè)置的用戶密碼由使用人自行保存,嚴(yán)禁將自用密碼轉(zhuǎn)告他人;若工作需要必須轉(zhuǎn)告,應(yīng)請示所保密委員會負(fù)責(zé)人認(rèn)可。

  五、涉密電子文件保密管理規(guī)定

  (1)涉密電子文件是指在計算機系統(tǒng)中生成、存儲、處理的機密、秘密和內(nèi)部的文件、圖紙、程序、數(shù)據(jù)、聲像資料等。

  (2)電子文件必須定期、完整、真實、準(zhǔn)確地存儲到不可更改的介質(zhì)上,并集中保存,然后從計算機上徹底刪除。

  (3)各涉密部門自用信息資料由本部門管理員定期做好備份,備份介質(zhì)必須標(biāo)明備份日期、備份內(nèi)容以及相應(yīng)密級,嚴(yán)格控制知悉此備份的人數(shù),做好登記后進保密柜保存。

保密管理制度8

  一、按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)”的原則,各科室在其職責(zé)范圍內(nèi),負(fù)責(zé)本科室計算機信息系統(tǒng)的安全和保密工作。

  二、明確一名分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位計算信息系統(tǒng)安全和保密工作,制定一個工作機構(gòu)具體負(fù)責(zé)本單位計算機信息系統(tǒng)安全和保密綜合管理。

  三、計算機信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照國—家—信—息安全等級保護的要求實行分類分級管理。

  四、計算機的使用保密管理應(yīng)遵循以下要求:

  1、對所有計算機進行登記備案,定期核查;

  2、設(shè)置開機口令并定期更換,防止口令被盜;

  3、安裝防病毒等安全防護軟件,并及時進行升級;及時更新操作系統(tǒng)補丁程序;

  4、不得安裝、運行、使用與工作無關(guān)的軟件;

  5、嚴(yán)禁同一臺計算機既上互聯(lián)網(wǎng)又處理涉密信息。

  五、涉密計算機的使用保密管理應(yīng)遵循以下要求:

  1、嚴(yán)禁與國際互聯(lián)網(wǎng)和非密設(shè)備連接,實行物理隔離,禁止一機兩用;

  2、禁止使用具有無線聯(lián)網(wǎng)功能的`硬件模塊、外圍設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)交換等設(shè)備;

  3、不得擅自進行數(shù)據(jù)信息交換,確有需要的,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),履行登記手續(xù),并通過光盤刻錄的方式進行;

  4、初始配置涉密計算機時,應(yīng)對硬盤進行格式化,操作系統(tǒng)初始化處理,落實安全保密防護措施,備案登記,并在顯著位置張貼相應(yīng)的密級標(biāo)識;

  5、不得擅自修改、刪除涉密計算機系統(tǒng)的保密防護措施和系統(tǒng)設(shè)定,嚴(yán)禁降低計算機密級或更改工作用途;

  6、涉密計算機應(yīng)在指定辦公場所使用,未經(jīng)批準(zhǔn),不得變更辦公場所,甚至帶出辦公場所;

  7、涉密計算機必須設(shè)置bios密碼、開機密碼和屏幕保護密碼,且長度不得少于8個字符,并定期更換;

  8、涉密計算機及相關(guān)設(shè)備的維修要由專業(yè)人員來本單位維修,并指定專人現(xiàn)場監(jiān)督,嚴(yán)禁修理人員復(fù)制或讀取涉密信息,確需送外維修的應(yīng)拆除涉密信息存儲部件;

  9、涉密計算機及相關(guān)設(shè)備不再使用或處理涉密信息時應(yīng)及時將涉密信息存儲部件拆除并銷毀,嚴(yán)禁將涉密計算機出售、遺棄或贈送其他單位或個人。

保密管理制度9

  一、 總則

  第一條 為保守公司秘密,維護公司權(quán)益,特制定本制度。

  第二條 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和權(quán)益,依照特定程序確定,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

  第三條 公司附屬組織和分支機構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

  第四條 公司保密工作,實行即確保秘密又便利工作的方針。

  第五條 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。

  二、 保密范圍和密級確定

  第六條 公司秘密包括本制度第條規(guī)定的下列秘密事項:

 。ㄒ唬 司重大決策中的秘密事項;

 。ǘ 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策;

 。ㄈ 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄;

  (四) 公司財務(wù)預(yù)、決算報告及種類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表;

  (五) 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;

  (六) 公司職員人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入及資料;

 。ㄆ撸 其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項; 一般性決定、決議、通告、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍;

  第七條 公司秘密的密級為“絕密”、“機密”、“秘密”三極 絕密是最主要的公司秘密,一旦泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害。機密是重要的公司秘密,一旦泄露會使公司的權(quán)力和利益遭到嚴(yán)重的損害。秘密是一般的公司秘密,泄露會公司的權(quán)力和利益遭受損害。

  第八條 公司密級的確定:

 。ㄒ唬 公司經(jīng)營發(fā)展中,直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密極;

  (二) 公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密極;

 。ㄈ 公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密極。

  第九條 屬于公司秘密的文件、資料,應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度第七條、第八條之規(guī)定表明密級,并確定保密期限,保密期限屆滿,自行解密。

  三、保密措施

  第十條 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由公司秘書和行政部專人執(zhí)行。采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密。

  第十一條 對于密極的文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

 。ㄒ唬┓墙(jīng)總經(jīng)理或行政部經(jīng)理批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄。

 。ǘ┦瞻l(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施。

 。ㄈ┰谠O(shè)備完善的保險裝置中保存。

  第十二條 屬于公司秘密的產(chǎn)品報價,由公司行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行,并采取相應(yīng)的保密措施。

  第十三條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第十四條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動,主辦部門應(yīng)采取下列保密措施:

 。ㄒ唬┻x擇具備保密條件的會議場所;

 。ǘ└鶕(jù)工作需要,限定參加會議人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的'人員予以指定;

 。ㄈ┮勒毡C芤(guī)定使用會議設(shè)備管理會議文件;

  (四)確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。

  第十五條 不準(zhǔn)在私人交往和通訊中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛,不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。

  第十六條 公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時,應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理或行政部,由行政部及時作出處理。

  四、責(zé)任處罰

  第十七條 出現(xiàn)下列情況之一者,給予警告,并處以若干金額罰款。

 。ㄒ唬 泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的;

  (二) 違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五規(guī)定;

  (三) 已泄露公司秘密但采取補救措施的。

  第十八條 出現(xiàn)下列情況之一的,予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失:

 。ㄒ唬 故意或過失泄露公司秘密,造成嚴(yán)重后果湖重大經(jīng)濟損失的;

  (二) 違反本制度規(guī)定,為他人竊取、刺探、出賣公司秘密的;

 。ㄈ 利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。

  五、附則

  第十九條 本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一:

 。ㄒ唬 使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的;

  (二) 使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應(yīng)知悉這知悉的。

  第二十條 本制度解釋權(quán)歸行政部。

  第二十一條 本制度自頒布之日起實施

保密管理制度10

  信息網(wǎng)絡(luò)機房管理制度

  1、信息網(wǎng)絡(luò)機房直接由院長管理,在院長和院辦室的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)制定全院信息化建設(shè)工作規(guī)劃和實施方案。

  2、信息網(wǎng)絡(luò)機房是醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的儲存、交換中心、非本室工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。確需進入網(wǎng)絡(luò)機房參觀的'非本室工作人員,必須經(jīng)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可入內(nèi)參觀,進入網(wǎng)絡(luò)機房后必須聽從網(wǎng)絡(luò)管理員的安排。

  3、網(wǎng)絡(luò)機房設(shè)備、門窗、水電暖安全每天檢查一次,并做好檢查記錄。

  4、網(wǎng)絡(luò)機房的衛(wèi)生每天清潔一次。嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)機房內(nèi)吸煙。

  5、網(wǎng)絡(luò)機房工作人員不得在機房內(nèi)會客,不得將易燃、易腐蝕品帶入機房,不做與工作無關(guān)的事。

  6、機房工作人員離開時必須檢查電源、設(shè)備、嚴(yán)防人為事故的發(fā)生。

  7、建立健全和落實醫(yī)院信息化建設(shè)的各項管理規(guī)章制度,如信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)操作規(guī)程、升級、維護制度、安全檢查制度、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)急制度。

  8、負(fù)責(zé)醫(yī)院管理信息網(wǎng)絡(luò)的維護工作,加強醫(yī)院信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)的安全性,確保其正常運行。

  9、負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療信息的收集、傳遞和反饋,保證信息流通渠道的暢通。加強職工信息化知識技術(shù)培訓(xùn)、提高全員信息化意識和信息技術(shù)應(yīng)用水平。

  10、負(fù)責(zé)醫(yī)院門戶網(wǎng)站建設(shè)與管理,及時更新醫(yī)院網(wǎng)站。及時完成醫(yī)院下達的臨時性工作任務(wù)。

保密管理制度11

  一、涉密和非涉密移動存儲介質(zhì)要堅持“統(tǒng)一購置、統(tǒng)一標(biāo)識、嚴(yán)格登記、集中管理”的要求,嚴(yán)禁公私交叉混用。

  二、嚴(yán)禁移動存儲介質(zhì)在涉密計算機和非涉密計算機中交叉使用。

  三、嚴(yán)禁使用除光盤外的移動存儲介質(zhì)從連接互聯(lián)網(wǎng)的.計算機上直接拷貝文件、資料到涉密計算機上。

  四、私人移動存儲介質(zhì)不能用于存儲處理涉密信息。

  五、涉密移動存儲介質(zhì)要統(tǒng)一管理編號,要專人使用。

  六、涉密移動存儲介質(zhì)出現(xiàn)故障不能正常工作時,必須由單位技術(shù)人員或保密部門指定的地點進行維修,修理時,使用人應(yīng)在場監(jiān)督,防止數(shù)據(jù)被復(fù)制。

  七、銷毀涉密移動存儲介質(zhì)必須送市文件資料銷毀中心銷毀。

保密管理制度12

  一、加強計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理,確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)處理信息的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關(guān)文件精神,制定本規(guī)定。

  二、計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密的管理實行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。單位應(yīng)明確一位分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理工作,并確定各處(室)處長(主任)為本處(室)計算機愛理的第一責(zé)任人;保密工作機構(gòu)負(fù)責(zé)對計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理員、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全保密技術(shù)措施的落實和日常管理工作。

  三、建立涉密計算機登記備案制度。各單位保密委員會應(yīng)根據(jù)實際用途和所處進理信息的密級,將計算機分為涉密計算機和非涉密計算機,實行統(tǒng)一編號管理,明確專人負(fù)責(zé),做到專機專用,并在計算機顯示器的左上方貼相應(yīng)的密級標(biāo)識。

  四、建設(shè)處理涉密信息的.計算機網(wǎng)絡(luò),應(yīng)選擇經(jīng)國家保密局批準(zhǔn)并取得《涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書》的集成單位(公司)承建。

  五、處理涉密信息的計算機網(wǎng)絡(luò)建成后,應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,報保密工作部門進行保密審批。未經(jīng)保密審批的網(wǎng)絡(luò),不得處理國家秘密信息。

  六、計算機保密管理必須做到“上網(wǎng)不涉密,涉密不上網(wǎng)”。涉密計算機可處理國家秘密信息和內(nèi)部工作信息,但不得與國際互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密網(wǎng)絡(luò)相連,必須實行于非涉密信息的搜索、查閱,但不得處理,傳遞、儲存國家秘密信息。

  七、建立健全上網(wǎng)信息的保密審查批制度。各單位應(yīng)根據(jù)國家保密法規(guī),按照一定的工作程序,建立健全上網(wǎng)信息保密審查批制度,并落實上網(wǎng)信息保密審批領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。凡向國際互聯(lián)網(wǎng)站點提供或發(fā)布的信息,必須經(jīng)過保密審查批準(zhǔn)。

  八、涉密計算機要設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。處理秘密級信息的計算機及其網(wǎng)絡(luò),設(shè)置的開機密碼或系統(tǒng)口令長度不少于八個字符,更換周期不長于一個月;處理機密級信息的計算機及其網(wǎng)絡(luò),設(shè)置的開機密碼或系統(tǒng)口令長度不少于十個字符,更換周期不長一周;處理絕密級信息的計算機及其網(wǎng)絡(luò),應(yīng)當(dāng)采用一次性口令或生理特征等強認(rèn)證措施。設(shè)置屏幕保護的等待時間應(yīng)根據(jù)工作需要,一般不長于2分鐘。

  九、涉密計算機內(nèi)所存諸的涉密信息,應(yīng)根據(jù)國家保密局有關(guān)定密工作的規(guī)定,由本單位有關(guān)部門確定并標(biāo)明密級。密級標(biāo)識應(yīng)位于正文首頁左上角,且不能與正文分離。存諸多種密級信息時應(yīng)信息的最高密級進行防護。

  十、加強對便攜計算機的保密管理規(guī)定。各單位應(yīng)專門建立便攜計算機的保密管理規(guī)定,明確保密管理責(zé)任人,建立使用登記制度,嚴(yán)格履行外出使用的保密審批手續(xù)。涉密便攜式計算機處理的這家秘密信息必須存放在軟盤、U盤、光盤、移動硬盤等移動存諸介質(zhì)中,并與便攜計算機分離保管,涉密便攜計算機幾不得諸存國家秘密信息。

  十一、加強計算機涉密磁介質(zhì)的保密管理。凡儲存了國家秘密信息的軟盤、U盤、光盤、可移動硬盤等,應(yīng)按所存諸信息的最高級標(biāo)明密級,實行統(tǒng)一編號,明確專人負(fù)責(zé),由各處(室)集中保存于鐵質(zhì)文件柜中,并建立涉密磁介質(zhì)的使用登記制度。

  十二、涉密計算機各類涉密信息設(shè)備、銷毀時,須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)、指定專人負(fù)責(zé),并進行清點,登記,建立維修、銷毀過各程中的安全。

  十三、加強對計算機及其網(wǎng)絡(luò)工作人員崗前、在崗和離崗的保密培訓(xùn),采取多種方式開展保密知識的教育,逐步提高保密意識,定期組織考核,并保持人員的相對穩(wěn)定。

  十四、各級保密委員會應(yīng)建立計算機及其風(fēng)絡(luò)的保密管理臺賬,依據(jù)國家有關(guān)保密法規(guī)、保密技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不定期地開展計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密技術(shù)檢查,及時發(fā)現(xiàn)泄密隱患,堵塞泄密漏洞。

  十五、對違反保密管理規(guī)定,發(fā)生計算機及其網(wǎng)絡(luò)泄密事件的,要要據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局的有關(guān)規(guī)定。追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員的責(zé)任。

保密管理制度13

  第一條為切實維護物業(yè)管理有限公司的商業(yè)利益,強化廣大員工的保密意識,避免因故意或無意泄密給公司正常經(jīng)營活動所造成的負(fù)面影響,特制訂本制度。

  第二條保密工作由行政與人力資源部負(fù)責(zé)日常工作。

  第三條公司各職能部門和所屬公司的主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位的保密工作。

  第四條企業(yè)秘密的范圍和保密措施:

  (一)范圍:凡影響公司商業(yè)利益和長遠(yuǎn)發(fā)展,不宜對外宣揚的事項、信息,均屬商業(yè)秘密。

  1、公司未公開的重要經(jīng)營活動策劃方案;

  2、公司財務(wù)資料;

  3、大宗采購的有關(guān)事宜;

  4、項目招投標(biāo)的;

  5、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、可行性報告及重要會議記錄;

  6、不宜對外的員工分配方案;

  7、生產(chǎn)流程、獨創(chuàng)技術(shù);

  8、公司內(nèi)部會議與會人員的觀點、意見及決策過程;

  9、其它根據(jù)經(jīng)營需要確定的.保密事項。

  (二)企業(yè)秘密密級的劃分及確定

  公司秘密依據(jù)泄露后給公司利益帶來的損失程度分為:'a密級'、'b密級'、'c密級'三級。

  1、a密級是公司最重要的秘密,泄露后會使公司的權(quán)利和利益遭受特別嚴(yán)重的損失;

  2、b密級是公司重要的秘密,泄露后會使公司權(quán)利和利益受到嚴(yán)重?fù)p害。

  3、c密級是公司一般的秘密,泄露后會使公司權(quán)利和利益受到損害。

  企業(yè)秘密密級確定由該項工作的主管單位負(fù)責(zé)。

  (三)保密措施

  1、密件應(yīng)明確標(biāo)明'單位名稱+密級',保密期限一般為一年,如需延長要加以說明;

  2、公司各級組織及員工都有保守企業(yè)秘密的義務(wù);

  3、屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由相應(yīng)行政辦公部門專職人員執(zhí)行,并采用相應(yīng)的保密措施;

  4、對于涉及公司秘密的文件、資料和其它物品,非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或擬制單位批準(zhǔn),不得擅自復(fù)制和摘抄;收發(fā)、傳遞和外出攜帶,由指定人員擔(dān)任,并采取必要的安全措施;在設(shè)備完善的保險裝置中保存;

  5、流轉(zhuǎn)過程中的文件需要加強控制,有關(guān)人員簽署意見的文件面單,不得讓與流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)無關(guān)人員接觸,領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的面單不得復(fù)印(本人、上級要求除外),對外聯(lián)系工作要通過正式文件、函件,不得展示文件流轉(zhuǎn)面單;

  6、在對外交往與合作中需要提供秘密事項的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

  7、不準(zhǔn)在私人交往和公共場所談?wù)摴酒髽I(yè)秘密,不準(zhǔn)在未采取保密措施的通訊中泄露和傳遞企業(yè)秘密;

  8、涉及公司秘密的文件、資料和其它物品使用完畢后,或交檔室存檔,或進行銷毀;

  9、公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時,應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)部門,該領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門應(yīng)立即做出處理。

  第五條關(guān)于文件的傳遞

  (一)文件傳遞人

  1、公司各類文件的傳遞人,必須是本公司員工,不得將文件交給外單位人員傳遞。

  2、公司的文件傳遞人主要包括公司辦文員、各部門辦文員和經(jīng)手人。

  (二)上行文和下行文的傳遞

  1、上行文和下行文均分為兩類,公司內(nèi)上行文、下行文和公司外上行文、下行文。

  2、上行文的傳遞:公司內(nèi)上行文即按照公司辦文規(guī)定提請上級批示的有關(guān)文件應(yīng)區(qū)分類別,由公司的文件傳遞人傳遞;公司外上行文即上報政府主管部門和上級公司的文件,原則上只能由公司辦文員傳遞,特殊情況下,可由公司經(jīng)手人傳遞。

  3、下行文的傳遞:公司內(nèi)下行文即公司經(jīng)理所做的批示、公司下發(fā)的文件由公司的文件傳遞人傳遞;經(jīng)由辦公自動化系統(tǒng)下發(fā)的文件只能由公司辦文員和文件打印管理員操作發(fā)布;公司外下行文即政府主管部門和上級公司的批示、文件,只能由公司辦文員傳遞。

  4、在傳遞文件時,傳遞人應(yīng)做好登記交接。

  第六條關(guān)于文件信息的披露

  1、文件傳遞人和文件簽閱人,不得向無關(guān)人員特別是公司外人員披露文件的任何內(nèi)容。

  2、在接受問詢、需要披露文件內(nèi)容時,文件傳遞人、文件簽閱人和經(jīng)手人只能將公司或部門的決定結(jié)果答復(fù)有知情權(quán)的問詢?nèi)?任何人不得將無關(guān)的內(nèi)容(包括作決定的過程、參與決策的各級人員的相同或不同意見等)在回復(fù)時透露給問詢?nèi)恕=^對禁止未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)將除結(jié)果之外的任何文件給問詢?nèi)嘶虿幌嚓P(guān)的人員。

  3、在答復(fù)問詢?nèi)嘶蛘埵救藭r,可以口頭答復(fù),也可以書面回復(fù);書面回復(fù)時,須報有權(quán)審批人審批,并加蓋公司或部門業(yè)務(wù)聯(lián)系章。

  第七條各單位要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律,指定專人負(fù)責(zé)保密工作,并定期檢查,堵塞失密漏洞。一旦發(fā)現(xiàn)失密應(yīng)立即制止,采取補救措施,并及時上報公司對于造成失密的單位和個人根據(jù)情節(jié)依紀(jì)嚴(yán)肅處理。

  第八條各單位要通過多種手段,經(jīng)常性地開展保密紀(jì)律教育,特別要利用正、反兩個方面的事例加強保密紀(jì)律教育。

  第九條對嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,在防范失竊密中做出突出成績者,應(yīng)給予獎勵。獎勵由行政與人力資源部提出,總經(jīng)理辦公會議決定。

  第十條本規(guī)定由公司行政與人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

  第十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

保密管理制度14

  第一條要根據(jù)監(jiān)管范圍,確定本單位的監(jiān)管計算機及其涉密等級(秘密級、機密級、絕密級),并在監(jiān)管計算機上統(tǒng)一張貼相應(yīng)的密級標(biāo)識。

  第二條涉密計算機要指定專人管理,“誰管理、誰負(fù)責(zé)”,并按涉密等級設(shè)置開機密碼和屏保密碼(秘密級8位、機密級10位、絕密級12位)。

  第三條各單位新購置或確定監(jiān)管的計算機應(yīng)及時報同級保密部門備案,并安裝監(jiān)管軟件。

  第四條已安裝監(jiān)管軟件的計算機,未經(jīng)保密部門同意,不得對監(jiān)管軟件進行卸載、刪除或?qū)τ嬎銠C硬盤進行格式或,確因需要的,應(yīng)報保密工作部門批準(zhǔn)并重裝監(jiān)管軟件。

  第五條已安裝監(jiān)管軟件的`計算機單機,必須拆除網(wǎng)卡、網(wǎng)線設(shè)備(筆記本電腦還需拆除或屏蔽無線傳輸設(shè)備)。

  第六條已安裝監(jiān)管軟件的計算機,禁止與接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機共享辦公自動化設(shè)備。

保密管理制度15

  保密工作管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分,旨在保護企業(yè)的核心競爭力和敏感信息,防止機密數(shù)據(jù)泄露,確保企業(yè)的經(jīng)營安全。通過建立和執(zhí)行有效的保密制度,企業(yè)可以維護其市場地位,保護知識產(chǎn)權(quán),防止競爭對手獲取關(guān)鍵信息,同時也能增強員工對信息安全的認(rèn)識和責(zé)任感。

  內(nèi)容概述:

  保密工作管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面:

  1. 保密協(xié)議:所有員工入職時需簽訂保密協(xié)議,明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。

  2. 信息分類:根據(jù)信息的'重要性進行分級,設(shè)定不同的訪問權(quán)限。

  3. 數(shù)據(jù)保護:實施嚴(yán)格的數(shù)據(jù)存儲、傳輸和銷毀流程,防止非法訪問。

  4. 員工培訓(xùn):定期進行保密知識培訓(xùn),提高員工的保密意識。

  5. 訪客管理:對外部人員的訪問進行控制,限制其接觸敏感區(qū)域。

  6. 泄密處理:制定應(yīng)急響應(yīng)機制,對泄密事件進行快速處理和報告。

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