印花稅退稅申請報(bào)告范文(精選13篇)
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,越來越多人會(huì)去使用報(bào)告,不同種類的報(bào)告具有不同的用途。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的印花稅退稅申請報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
印花稅退稅申請報(bào)告 篇1
xx稅務(wù)分局:
茲有xx限公司,xx年?duì)I業(yè)收入xx元,調(diào)整后應(yīng)納稅所得額xx元,應(yīng)繳納所得稅額xx,已繳納所得稅xx元。根據(jù)國家小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,本公司xx年度可予以減免所得稅額xx元,實(shí)際減免所得稅額0元,應(yīng)退稅額xx元。故向貴局提出退稅申請。
此致
xx公司
年月日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇2
xx區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
xx市鎮(zhèn)海九龍有機(jī)涂料廠
20xx年2月19日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇3
尊敬的地稅局:
因1月10日地稅申報(bào)系統(tǒng)故障,xx在申報(bào)綜合通用申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)提示與服務(wù)器連接失敗,造成了1月10日申報(bào)了四次,并與1月11日再次申報(bào)了一次,五次申報(bào)均已扣款成功,因此本公司與貴局聯(lián)系要求申請退稅;該次申報(bào)稅款所屬期為20xx年12月01日至20xx年12月31日,該期間共實(shí)現(xiàn)收入人民幣xx(¥xx元),應(yīng)繳納稅額為人民幣貳萬陸仟壹佰柒拾元壹角叁分(¥26170.13元),其中:營業(yè)稅—飲食¥23241.69元,城建稅—縣城、建制鎮(zhèn)¥1162.08元,教育附加費(fèi)¥697.25元,水利建設(shè)專項(xiàng)資金¥464.83元,印花稅¥139.45元,地方教育附加費(fèi)¥464.83元;因系統(tǒng)故障已報(bào)稅額為¥130850.65元,應(yīng)退稅費(fèi)共計(jì)為人民幣壹拾萬零肆仟陸百捌拾元零五角貳分(¥104680.52元),其中應(yīng)退營業(yè)稅¥46483.38元,城建稅¥4648.32元,教育附加費(fèi)¥2789元,水利建設(shè)專項(xiàng)資金¥1859.32元,印花稅¥557.8元,地方教育附加費(fèi)¥1859.32元。無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:其他有限責(zé)任公司
開戶行:
銀行賬號(hào):
特此說明!
xx單位
20xx年x月x日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇4
xxxx國稅局:
我公司是xxxxxxx(基本情況)。
根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。
根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報(bào)告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇5
xxxx海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..
2.申請退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)
3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..
4.申請人名稱:xxxxxx
5.開戶銀行:xxxxxx
6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx
7.大額支付號(hào):xxxx
申請人蓋章:20xx-2-14
申請人聯(lián)系地址:xxxxxx
郵政編碼:xxxxxx
聯(lián)系人:xxxx
印花稅退稅申請報(bào)告 篇6
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。
請給予批復(fù)!
納稅識(shí)別號(hào):
納稅編碼號(hào):
開戶行名稱:
開戶行收款帳號(hào):
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市汽車銷售有限公司
20xx年2月21日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇7
xxx稅局:
20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇8
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經(jīng)營范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計(jì)出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇9
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20XX年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的`發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
xxx有限公司
20xx年xx月xx日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇10
XXX:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[2013]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告2013年49號(hào))的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。
特此申請
公司
年 月 日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇11
xxxx稅局:
本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號(hào):xxxx
特此說明!
xxx單位名字
xxxx年x月xx日
印花稅退稅申請報(bào)告 篇12
x區(qū)稅務(wù)局:
20xx年x月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
x公司
20xx年x月x日
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